為更好地發(fā)揮審計在全面從嚴治黨中的重要作用,投資集團以國企改革“三年行動(dòng)”決策部署為導向,結合市場(chǎng)化轉型發(fā)展要求,制定《集團合規管理及內部控制實(shí)施方案》,創(chuàng )新審計監督機制,使審計監督從事后向事前、事中延伸,實(shí)現全過(guò)程、全方位的管控,進(jìn)一步提升集團公司及下屬子公司的治理水平和風(fēng)險防范能力。
扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化審計監督。突出“重大風(fēng)險防控”和“審計問(wèn)題整改”重點(diǎn)內容,科學(xué)編制“年度審計計劃”;嚴格落實(shí)實(shí)際控制子公司“一年一審”、負責人“離任審”制度,強化審計監督職能;聚焦公司制度建設和執行情況等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節靶向發(fā)力,提升審計監督質(zhì)效。
著(zhù)力推動(dòng)全覆蓋審計監督。審計列席黨組會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ),了解公司經(jīng)營(yíng)、決策全過(guò)程,發(fā)揮事先預防規范作用;審計核準投資決策、重大項目實(shí)施、項目評審、招標方案等流程,發(fā)揮事中糾偏作用;審計參與工程項目竣工決算審計、投資項目績(jì)效評估審計與投后管理流程審計,發(fā)揮事后評價(jià)作用。
下一步,公司將持續圍繞構建好風(fēng)險防范體系,拓展審計監督廣度與深度,加強審計結果運用,提升審計監督實(shí)效,促進(jìn)權力規范運行,為實(shí)現公司高質(zhì)量發(fā)展提供審計保障。
審計部
王海琴