近日,投資集團委托中興華會(huì )計事務(wù)所對我公司及控股公司開(kāi)展2022年度財務(wù)審計工作,進(jìn)一步規范內部控制,提高公司財務(wù)管理水平,為公司健康發(fā)展提供重要評價(jià)依據。
此次審計圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)成果、現金、債務(wù)風(fēng)險、資金變動(dòng)情況等方面開(kāi)展,通過(guò)審計分析2022年度資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表及各種附注表,嚴格核實(shí)各項收支、成本等費用的完整性和準確性、會(huì )計資料與報表記錄的一致性和可靠性、會(huì )計政策的一致性和正確性等內容,有效評估內部控制的健全性和穩定性。
為保障審計工作順利開(kāi)展,全體財務(wù)人員嚴格按照審計工作小組的要求,如實(shí)提供財務(wù)數據、會(huì )計憑證等各類(lèi)審計資料,并實(shí)時(shí)跟蹤審計進(jìn)展,對審計小組提出的相關(guān)問(wèn)題,及時(shí)協(xié)調溝通解答。
下一步,投資集團將根據審計反饋事項,持續規范財務(wù)管理,不斷健全財務(wù)制度,嚴格跟蹤任務(wù)落實(shí),促進(jìn)財務(wù)工作管理水平優(yōu)化提升,為公司高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)能。
財務(wù)部